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| >> 岗位职责 |
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中国农业大学审计处是主管学校内部审计工作的职能部门,在教育部审计办公室的指导和主管校长的领导下,以“全面审计,突出重点,防范风险,提高效益”为指导思想,依照国家有关法律、法规、政策和学校的有关规定,对学校的各项经济活动以及与经济相关的管理行为实行内部审计监督。
具体审计事项包括:
| 1、 |
学校财务预算的执行和决算。 |
| 2、 |
预算内外各项资金的管理和使用。 |
| 3、 |
与财务收支有关的经济活动。 |
| 4、 |
国有资产的购置、管理、使用和处理。 |
| 5、 |
校办产业和经济实体的财务收支、经济效益和经营成果。 |
| 6、 |
基建、维修工程的概预算和决算。 |
| 7、 |
合资合作项目的经营状况和效益。 |
| 8、 |
学校所属企事业单位法定代表人和主要行政负责人任期内的经济责任。 |
| 9、 |
国家财经法规、方针政策的执行和学校内部控制制度的建立和执行。 |
| 10、 |
学校经济生活中热点难点问题的审计调查。 |
| 11、 |
学校领导和上级审计部门交办的其它审计事项。 | | |
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